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年底计提的年终奖到2025年才发一半,第一年所得税纳税调增,第二年财上要冲没有发的部分,所得税是否第二年要纳税调减?

2025-05-19 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 08:11

你好,你第一年调增了的话,第二年是要减。

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:13

老师,请问下账务处理上要冲没有发的那部分吗

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:13

老师,请问下账务处理上要冲没有发的那部分吗

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齐红老师 解答 2025-05-19 08:13

你好,你如果确定不发了,就要冲。

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:37

老师,您能把这个业务整个的处理思路说下吗,我还是有点不明白

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齐红老师 解答 2025-05-19 08:38

你好,本年正常计提,第二年因为没有发放,汇算的时候调增。然后不发放了,做分录冲减多计提的部分。

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:43

这样会导致多缴了所得税吧,你看计提了又又冲了,等于平了账了,但是所得税却多缴了

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:43

前面纳税调增,后面还要所得税纳税调减吗

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齐红老师 解答 2025-05-19 08:44

你好,你第三年做汇算的时候可以减少第二年度的所得税。

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:45

您是说后面还有个步骤,所得税纳税调减?

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齐红老师 解答 2025-05-19 08:48

你好,一般你冲减的时候,这个记录就会减少了,比如你。借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整或者管理费用-工资。哦

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:50

这管理费用减少了不是多缴了所得税吗?

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齐红老师 解答 2025-05-19 08:53

你好,这个事情是这样,比如你去年计提了100万,发了80万,要看是什么原因,比如你是计提是对的,只是后面没有发。那么少支付的部分进入到营业外收入这个是需要交所得税。 如果你本身计提就是错的,那么你就应该冲减多计提的20万。

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:55

首先要纳税调增,后面要在账面上冲掉没有发的部分,还要纳税调减,是这三个动作吗?

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齐红老师 解答 2025-05-19 08:57

你好,是的。是3个动作了。

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快账用户2134 追问 2025-05-19 08:59

其实我一直表达的意思是没有第三个动作 ,我就觉得公司吃亏了,但是不确定,所以想问清楚

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齐红老师 解答 2025-05-19 09:00

你好,没有做这个动作确实是比较吃亏的。

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