现在调账 借:银行存款24513 贷:库存现金24513
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师,我这边是加油站,去年11月份,别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水,我们这边我开了发票,当时系统没下库存,账务处理是做了两笔,收到钱,借,银行存款,1101,贷,应收账款1101。发票开出去,借应收账款1101.贷,主营业务收入,974.33,销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下,就是今年才拿给别人,我们做账也是按照系统做的,现在的话,账务处理怎么弄呢
老师,你好,请问下,我在21年出的货,已做了账发出商品,一直未开票出去,现在11月份又把票开出去了,当时也未确认收入,等今年11月份才确认了收入,也申报了税款,请问下,这部份账应该怎么调整呢?税局会查到这批开票的异常。
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
如果24年视同销售做了分录,借:费用 贷: 收入,税,还需要纳税调增吗
老师请帮忙看下这题的正确答案,谢谢
老师,我科目余额表如下:其他应收款5万,其他应付款30万,实收资本是0(认缴出资额为 6万);以前年度可弥补亏损20万.现在公司要注销。我这样处理是否可行:第一个,将应收应付转入营业外收支,借 其他应付款 30 贷 营业外收入 25贷 其他应收款 5; 第二,借 营业外收入25 贷 本年利润 25 第三 ,借 本年利润25 贷 利润分配-未分配利润19 贷实收资本6 第四,借 税金及附加 0.15 贷 应交印花税 0.15 老师,这样处理可以吗?谢谢老师
我有个项目合同,今年六月到期,现在该项目余额还有1万块钱,目前与估计在六月产生开支,但是我在五月做汇算清缴时候要不要调增纳税金额,合同签订时间是去年1月到今年六月……
审计所出报告专项应付款放在其他流动负债,自己填财务报表税务上放在长期应付款可以吗?
我公司是购买方,现在要退货,开红字发票,有已经抵扣的,有没有抵扣的,请问下这两种情况我公司分别怎么做?
您好,老师,属于其他公司产权的办公室租赁给房屋中介,然后我们再从房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金发票开给我们,我们从房屋中介取得租金发票能不能作为申请出口退税的依据(首单退税会要办公室租金发票作为资料),像这种有没有什么退税风险?比如说前面公司未缴纳房产税对我们有没有影响,我怀疑他们没有缴纳房产税,所以房屋所有权公司不想直接开租金票给我们
在本月22号之前含22号,都可以提交出口退税吗?过了征期是不是就要到下个月才能提交了?
请问老师,3月份的工资,在当月时候提前发部分3月工资,4月份的时候银行没划走那么多钱,因为部分3月份提前发了,应付职工薪酬-工资和银行存款金额对不上,该怎么做账?按实际银行划扣的剩下的工资,做到借方应付职工薪酬?
以上两张图片如何辨别使用账面价值或公允价值 另外图一为啥差额是投资收益而不是其他业务收入,如何辨别差额对应的会计科目