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您好!老师,固定资产是融资形式购买,发票也是分着开的,折旧是按照全的原值入账?是的吗?

2025-05-19 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 14:40

是的,折旧是按原值折旧

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快账用户1117 追问 2025-05-19 14:50

开一部分,做一部分的固定资产入账呗,最后都开完就和原值一样就可以,对不?

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齐红老师 解答 2025-05-19 14:50

先按原值暂估入库,以后慢慢支付

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快账用户1117 追问 2025-05-19 15:00

这个分录怎么做啊?和开进来的发票也对不上啊?

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齐红老师 解答 2025-05-19 15:02

借:固定资产       应交税费-待转进项税 贷:应付账款-暂估 取得发票 借:应付账款-暂估      应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款-供应商        应交税费-待转进项税      

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是的,折旧是按原值折旧
2025-05-19
如果你是一般纳税人按照不含增值税的来做固定资产,按照这个来折旧。
2021-06-21
你好,同学。 你是按原值入账,也就是合同金额入账处理。 你现在是按合同金额计资产成本,按这个金额折旧处理。 发票只是附件,分期开给你。
2020-06-24
它是计入固定资产原值和固定资产一起折旧了。
2023-11-08
你好,你可以按照减少后的剩余计提的
2021-03-10
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