你好,其实不区分关系不大。
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里要不要加上这个10万? 还是2021汇算清缴的时候加上?
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做2020年企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里可以加上这10万吗?
老师,您好,麻烦问一下,我们是电商行业,因为直播涉及到充值问题,平台需要给我们开充值发票,但是费用发生在23年度以前,但是系统现在开不出来发票,得24年可以,这种情况,我做暂估的话,那24年发票到了,冲减暂估,会不会影响24年的利润,如果汇算清缴之前,我这部分暂估费用都不能取得发票,我也正常调增,交税,那分录怎么做呢,会不会影响24年的利润
老师好,24年12月计提年终奖,25年2月发放年终奖,2月申报期内在全年一次性奖金模块单独申报年终奖,那么员工的这笔奖金能并入2025年进行汇算清缴吗,是不是只要计提在24年,无论在25年什么时候发放奖金,都可以并入个人所得税2025年汇算清缴呢
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
请问一张蓝票已开部分退货红冲的发票,还能在再次对这张蓝票开冲红红票的时候,在红字信息表上冲红原因那里勾选“开票有误吗”
小规模纳税企业申请核定征收,是怎么交税?怎么做账?
老师,我想问下例如A公司小规模纳税人向B茶厂购入茶包放在B茶厂,A公司设计印刷好的包装盒发给B茶厂,包装盒又是A公司付款的,印刷厂又把发票开给A公司,但又是由B茶厂打包好茶包,这里B茶厂把加工打包的费用摊到茶叶里,A公司通过线上平台卖出成品茶盒,发货又是由B茶厂发货,物流由B茶厂负责,相当于A公司仓库设在B茶厂,这样A公司工作流程及账务如何处理,这里是不是B茶厂开不了加工费,只是把加工费摊到茶包里是不是不合理,就体现不出茶包怎么成的茶盒了
a公司汇票背书给b公司 b公司背书给c公司 c公司背书给d公司 d公司汇票到期收到的是b公司的款 d公司如何做账 分录可以写下abcd编号吗
汇票可以是借款性质的还款吗 还是只针对货款
你好,合同保全代位权和撤销权是以债权人到期债权为限 还是以次债务人的债权到期为限
老师,老板要注册一个IT技术公司,注册科技有限公司就可以了吧?
老师单个产品怎么计算
2×23年3月20日,甲公司发现2×22年对一项使用寿命不确定的管理用无形资产按税法规定年限计提了摊销额120万元。考虑所得税影响,账务处理?
老师,我想问问房产税如何申报
那宋老师,我是直接在汇算清缴做到24年的的里面吗
你好,你的汇算清缴还没有做的话,你可以做到24年。
那意思就是即便开的发票行程单日期有25年也没关系是吗
你好,是这样的你这个单上他有没有确认二24年是多少金额?25年是多少金额?
没有老师,是在一起的所以不好区分
你好这样子的话你直接做到24年或者25年,不用分开两年。
好的老师,我想做到24年,但是不太确定这样做税务会不会查 明白了老师那我就做到24年吧
你好这个没什么关系的
那我这边具体操作的话不用调账就是需要更正24年第四季度的申报表,然后统计归属24年的发票进行申报对吗
你好,是的,就是这样。
老师现在还可以更正第四季度的申报表吗
你好,有的地方可以,有的省份不行。
嗯嗯老师归属24年的都是一些费用,那如果报表不调整的话利润总额没法填呀。
你好,你问下你那边12366看看。
看当地的要求是怎么样的