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老师:请问一下我借方做的研发支出-费用化支出-工资,贷方是应付职工薪酬~应付工资,这样对吗

2025-05-19 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 16:33

同学你好 你的分录是正确的

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快账用户2222 追问 2025-05-19 16:36

谢谢老师!那月末手工结转再把研发支出-费用化-工资这个科目的余额结转到管理费用-研发支出-费用化支出,是吗

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齐红老师 解答 2025-05-19 16:38

同学你好 费用化的是会这样结转

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快账用户2222 追问 2025-05-19 16:49

老师:相关记入到研发支出-费用化支出的内容都全部结转到:管理费用-费用化支出是吗?还是要结转到管理费用对应的费用科目里,比如结转到管理费用-差旅费之类的

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齐红老师 解答 2025-05-19 16:51

就是管理费用费用化支出

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是的您做的是正确的
2024-12-13
您好,对于资本化,您的分录非常正确
2021-05-24
你好,是的您的分录正确
2022-04-12
计提工资的分录是:计入研发支出,因此在上述的情况下,你应该是第二种是正确的。
2020-12-29
您好,对的,您的思路是正确的。
2024-11-11
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