您好,是的,是这个意思的

老师,工资都是这月发的上月工资,那么研发人员工资,在1月的记账里计提是借研发支出-费用化支出,贷应付职工薪酬,结转借管理费用,贷研发支出。到2月发放的时候,借应付职工薪酬,贷银行存款 这样对吗
老师,研发企业,支付给直接负责研发项目负责人的工资,借 研发支出-资本化支出-直接人工,贷 应付职工薪酬-工资,借 应付职工薪酬-工资,贷 银行存款,对吗
研究阶段,直接负责研发的人员工资,借 研发支出-费用化支出-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款,对吗
研发企业,每个月支付外方高管工资,因为每次购汇后汇出工资,汇款日计提工资同时发放工资,借研发支出-费用化支出-工资,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,汇算清缴时工资直接填研发费用加计扣除表直接从事研发活动人员工资,其中1月发的12月工资可以算入21年的工资吗?多谢
借研发支出-资本化支出-XX项目-社保 贷应付职工薪酬-社保 然后支付,借应付职工薪酬-社保 贷银行存款 老师这个凭证的摘要写什么?
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
如果无法分辨是资本化还是费用化支出的一笔支出,同时收到这笔支出的发票了,借 研发支出-费用化支出-,还是管理费,研发费
研发支出——费用化支出
这项研发活动可能要几年时间,要把研发支出结转为管理费用吗?
需要,这个是需要的哈
可以把收到发票和结转的分录写下来吗?多谢
收到发票?什么发票?就是说 你正常坐在研发支出——费用化支出 贷 银行存款 然后把这个研发支出转到管理费用
收到的发票是:我们给负责研发的地方汇了一笔研发费,对方给我们开了发票,收到发票时借研发支出-费用化支出 贷预付账款 借管理费用-研发费,贷研发支出-费用化支出,对吗
贷预付?那你之前有借方预付吗?
是的,先预付,对方收到钱后过几天开了发票的
那这个分录就是可以的