小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
请问,公司调整2018年的企业所得税,补交的税金和滞纳金怎么做会计分录
老师,你好,补交去年企业所得税和滞纳金的会计分录怎么做
老师,您好!我是小规模公司补交2019年的企业所得税和滞纳金,调整的是2019 年的企业所得汇算清缴,分录怎么做呢?
老师好!我单位是社会团体,上个月补缴了21年的企业所得税和滞纳金。请问分录怎么写?
你好老师,请问下补交以前年度的企业所得税和滞纳金,汇算时需要调增交税吗
小企业会计准则,所得税汇算清缴时调增了工资,之后如何做会计处理
你好,老师,我们厂子租赁给光伏能源地方,收入租赁费,那我们开租赁费发票给他们,需要选什么税收编码呢
你好,计提时分录:借:主营业务成本~安全生产经费贷:专项经费~安全生产经费使用经费分录:借:专项经费~安全生产经费贷:银行存款这样对吗
A公司 给我们开票10万,实际结算9.5万。怎么做账呢
老师缴纳个税的会计分录怎么做?
老师,注销公司,税务上要注意哪些才能完成清税
老师,项目资本成本中的经营风险和财务风险是分别指所有者权益类资产风险和负债类资产风险么?
给员工集团办理的意外险和雇主险,是管理费用下设福利费还是保险费正确,做到福利费不超过工资总额14%可以税期扣除吗?
24年申报增值税时,按照系统上的数字申报了,但是有几张发票冲红了,我在做账的时候忘记做负数了,导致利润表的营业收入大于24年所属期增值税申报的收入,所得税汇算清缴时提示了,这个怎么弄。假如所得税申报是285万,增值税申报是283,差了2个,这应该怎么调整
老师,我们用A厂和客户签合同,项目完结的时候A厂把毛利润转给我们。我们a项目1~4p货物24万,按照账期客户也应该支付24万,但是客户只支付了20万到A厂,1-4p成本就有21万,如果我按照常规利润算法就应该24-20=4万,但是厂里不干,因为人家厂里都没有收到24万元。我可不可以用20万/24万确定一个进度比,然后再乘以我1-4p的总成本得到一个新成本。最后利润:20万-新成本呢