负数,说明出现了留抵,可留抵下期抵扣
增值税纳税申报时出现了25行和33行,最后的应缴纳增值税金额是对的,这个有没有影响啊?
上期进项税额申报时候没填转出,导致留抵退税那有数,这在本期怎么填报转出,填在哪。还是只能更正上期申报,更正上期申报的话有没有什么影响
老师 您好,后来发现,把主营业务收入做成含税的,会对什么数据有影响,对增值税申报和企业所得税有影响吗?
老师,申报增值税时本期应补(退)税额里的数据就是这个月申报上个月开的发票和未开票金额应交的税费吧。那公司之前有欠税然后有补交过的,之前没交完的增值税会在现在申报增值税表的体现吗?
请问电脑实操课在哪里上
老师 酒店收到之前的疫情款 4月开的发票 之前也没挂账 我现在是不要做主营业务收入呢?
老师好!应收(备用金)错录入应付,后面又还款了备用金也是录应付,该怎么调整回来呢
老师,你好,24年跨年的餐饮票可以入账吗?
请问分公司的企业法人类型是什么?
老师好,企业汇算清缴时,期间费用明细表各项目分类,水电费、环保费可以计入办公费吗?
老师我想问一下个体户餐饮店核定征收,今天接到电话说收入和申报不一致,是什么意思
税务局查账都要企业有无存货场地吗?总公司自己没有场地,借用子公司的场地,税务局说这样是违法是不可以的,真有这样的法规吗?
老师,问一个事,就是企业暂估了发票,现在这个票没开出来,可能得10月份开出来,这笔暂估可以先不调嘛。做企业汇算清缴
老师我收到了固定资产发票,固定资产可以先不入账,等到几个月以后再入账可以吗?
以前期间有勾选进项出现了留抵,但本次申报增值税的时候没有带出来以前留抵的进项税额,是怎么回事呢
可能 是系统取数出现异常,可自行填写
在哪个地方填报呢
主表 有上期留抵税额的栏次