你好,这个是借主业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
外贸企业出口退税进货增值税专项发票当时在发票勾选平台的退税栏勾选认证了,分录做的借库存商品借应交税金增值税进项贷应付账款-xx公司,纳税申报又填在了待抵扣栏,请老师指错更正,我不知道怎么做了。
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,出口业务。本月出口,也开了出口发票,同时取得进项票。但是出口发票勾选认证了,未出稽核信息。这种录购入商品时,进项税的分录是“待抵扣进项税额”还是“应交税费-应交增值税-进项税额”?
出口退税进项勾选成了抵扣了,分录是借库存商品,应交税费进项税,贷应付账款,下个月做了进项转出,怎么写分录
出口退税发票上月勾选错误勾选成进项抵扣了也做了分录借库存商品,应交税费进项税贷应付账款,这月增值税报表做了进项转出用于出口退税勾选,分录怎么写?
资产负债表固定资产负数累计折旧正数应收账款负数怎么调整把固定资产变成正数
请问客人酒水寄存怎么做分录,喝了又怎么做呢?
老师,汇算算职工福利包含社保费用吗
怎么找到20期校长班
我是电子设备,24年5月就已经折旧完了,24年的累积折旧1-5月合计贷方发生额是2044.44, 本年累计余额是18399, 固定资产原价是18399。现在报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 第2列的本年折旧、摊销额是2044.44 第3列累计折旧、摊销额 是18399 第4列资产计税基础18399 第5列 税收折旧、摊销额2044.44 第8列的税收金额累计折旧、摊销额 18399 这样填是正确的吗?
B公司负责代运营收服务费,但是投流的钱得B公司出,A公司就是注册个抖音帐号属于帐号主体,开发票能不能把投流的钱直接开给b呢
老师 今天领导找到我 (这个领导不是我们的老板,是当时这个领导介绍我来公司工作的)他说不好管理的会计给这他说新来的会计我们都不喜欢她 她在背后说会计主管的坏话(就是我)让这个领导给我说说这个事情 从这个事能反映了不好管理的会计的什么问题
老师,我们外经证核销了,现在公司也换新名字了,原来开的发票旧公司名字,现在对方要退票,要求我们换开新公司抬头发票,请问可以开给他们吗?外经证原来是旧公司名字
老师好,我们单位经常有零散工人,拉运,搬运,500一下的可以不开发票吧?
老师,你好,请问一下我们公司赚取商品差价,顾客打款到我们公司,我们公司转出去如果转给个人。这个流程可以吗,怎么做账呢,需要个人开票吗。