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用于出口退税的进项勾选了进项认证了,去年11月没有销项没有抵扣,做了分录借库存商品应交税费进项税,贷应付账款,也结转成本了12月增值税报表做了进项转出将这张发票用于出口退税勾选,12月怎么做分录

2025-05-20 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-20 11:03

你好,这个是借主业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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你好,这个是借主业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-05-20
你好,你借,主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-05-09
借库存商品2692.04 贷应交税费应交增值税进项转出 借库存商品20707.96, 应交税费-增值税-进项税额2692.04 贷应付账款23400 申请了出口退税之后, 借其他应收款出口退税 贷应交税费,应交增值税出口退税2692.04
2025-05-09
你好,这个是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-05-09
你好,这个是借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税=进项转出
2025-05-12
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