同学你好,固定资产清理最后也是转入到营业收入里面了啊?应该对的上啊

请问车辆处置损益计入到营业外收入了,然后增值税申报的时候按未开票收入申报了,然后导致利润表中的营业收入总额与增值税申报表中的本年累计销售额对不上,会有什么问题吗?需要怎么调整吗
您好,老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊,我不明白为什么这样提示?所得税营业收入不是万元表示吗?
增值税申报表本年累计销售额现在大于利润表本年累计营业收入,因为本年度销售了一辆二手车所以增值税报表销售额比利润表收入高,两个报表没有问题吧?二手车销售额没有记在营业收入里边按固定资产清理做的分录,老师有问题吗
老师未开票收入缴纳增值税放到未开票销售额销项税缴纳增值税,那么这个未开票收入做到利润表的营业外收入里面对吧? 第二个问题,增值税主税里本年累计销售额就是包含主营业务收入和其他业务收入还有营业外收入对吧
上月公司销售固定资产(一台汽车),做固定资产清理了,但是现在产生一个问题,增值税申报表上面的本月计税销售额和金蝶出来的利润表中营业收入相差了这台汽车的不含税开票额,是什么原因?
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
没有转,那我分录应该写错了,应该怎么写分录
差一个借:固定资产清理,贷:营业外收入
1.将要处置的固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.处置的收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费--应交增值税 4.结转处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益(或相反的分录)
不应该这么写分录吗
嗯,对的同学,你计入到资产处置损益也是正确的,在利润表里也是相当于收入一样的存在
但是和增值税报表里边的销售额不一致
比方说我主营业务收入的不含税销售额是10万,二手车不含税销售额是6万,增值税申报表里边本年累计销售额是16万,但是利润表里边本年累计的收入就只显示10万,差的这6万两个表会有问题吗
为什么不一致呢?你这部分销售二手车不也是开票了吗?算入到销售额里面。你光看利润表的营业收入也不对,因为你计入了资产处置损益,要加着这个一起看,增值税销售额和利润表的营业收入没有必须一致要求
没有必须一致就行,我怕万一要求一致报错报表税务系统预警提示。我感觉我记得也没错,就是说增值税的销售额要大于等于利润表里边的营业收入,对吧
是的,没问题的同学,这种是正常的