那有没有可能是以前月份的他一块填写进来了
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
老师,我公司在2020年1月购入一辆20万的车,正确的话应记入固定资产并且累计折旧。但之前的财务错误的理解了一次性税前扣除的政策,直接记了一笔20万的营业费用,且记在了2019年12月,没有入固定资产,这样的话资产负债表里头固定资产那一栏就错了,并且之后买的三辆车也都是这样记账的。老师,您看我需要怎么调账才合适啊,是不是调账还不能影响利润表这些啊。然后第二个问题,固定资产一次性税前扣除的政策具体怎么理解啊,车折旧的话最低年限是4年,比如一辆车100万,我选择4年累计折旧,一年就是25万。那么一次性税钱扣除是说买了车的第一年可以一次性扣除当年的25万,还是扣除100万呢?谢谢老师,期待您的回复!
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
我们是垃圾清运公司,要求乙方提供一份合理的垃圾搬运装卸服务合同,需要一个模版,有的老师发谢谢
自然人开票电脑端操作步骤
老师,问一下税务注销流程管理怎么样的,谢谢
老师,你好!公司如果向个人借款且支付利息,请问个人需要开票给公司吗?涉及税务有哪些。
老师,保险支付5600元,其中保险费5480元,剩下120元是代收车船税,这个会计分录怎么写?
仲裁的受理期限是15天之内,如果有事情耽搁了,没去过了这个期限,他不受理了,我可以再重新申请吗
老师,请教一下,简易计税项目收取发票,需要对方开发票的时候备注是简易计税项目吗?尤其是专票,公司一般简易都有,每次勾选发票都怕把简易计税项目的专票勾了
支付软件服务费用的时候发票没收到是下个月才收到的发票那我3月的时候做的账是借:预付账款 贷:银行存款,那我4月收到发票要怎么处理这个账啊?
申请个体户营业执照可以网上申请吗?
公司注册地:广东省深圳市,企业类型:有限责任公司,小规模纳税人,执行小企业会计准则。 自然人电子税务局(扣缴端),申报2024年12月个人所得税工资薪金所得填写有误,已缴费,缴费多了。2025年3月已有去税务局更正申报好,但是截止2025年5月份了多缴的费用还没退回。2024年12月账务未做调整,未修改2024年12月财务报表。2025年等多缴纳的个税退回时,再在2025年的财务报表及账务更新。即2024年汇算清缴时,需要把多缴的费用填报上去吗?需要的话,怎么申报
这个扣除清单应该是要填当月的收到的进项吧吧?四月都没收到那么多进项票,还把以前的写进来了?
你好是的, 不可以的
1、文化建设费申报表上的第一栏应征收入的本月数和本年累计数是不是需要跟增值税申报表上的一致?
这个不一定,这个是需要缴纳文化事业建设税的收入可以比你增值税收入小。
好的,谢谢,那就是应税服务扣除项目清单填写的应该是当月收到的进项票对吧,应征收入对应的当月进项票
当月的收入对应的成本不一定是全部收到的。你提前收别人的发票也不能填写进去。
好的,那我这边同事操作了抵扣清单上的发票金额是用了以前年度的发票呢,这样是不行的吧
对的是的,不可以,需要去更正。
啊,另外,应税服务扣除清单,我怎么查还有哪些发票未抵扣文化建设费?
这个需要自己做清单,你自己记录