您好,这个的话账载金额100,税收金额80,这样的

老师,请问下比如公司22年员工的工资一直计提90万,然后个税也申报了90万,但是实际发放了20万,在所得税年报中工资薪金账载金额和实际发生额,税收金额应该怎么填?
老师你好请问我23年工资计提了100万,24年又补做了23年工资30万请问我这个怎么填账载金额和税收金额
你好老师,比如全年工资发了10万,个税工资全年申报了只有6万,个税没有按工资人数填写申报只申报了几个代表,人数太多也交不到税就没报,那我年报所得税职工薪酬帐载金额,实际发生额,税收额填多少
你好 老师 24年账上工资记了100万,而个税申报了80万,在填所得税年报时工资薪金表应该要怎么填
老师,请问一下残保金申报的时候上年工资总额系统带出来的是所得税年报里的工资薪金支出税收金额,我们是申报了5万,发放了2500,残保金申报时应该填哪个数据?
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
其中20万工资计入到生产成本 应付职工薪酬科目也平账了 账载可以按80吗
对那样的话也可以是80。