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老师您好,我们单位建筑住院楼的时候有一家供货商出现了虚开发票,税务局过来查帐说让把这个金额给调出去,这个怎么调?

2025-05-21 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-21 15:04

你好,这个是什么时候的发票。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:07

发票是23年4月的,当时都在在建工程科目,我在24年的时候把一部分在建工程暂估入账转到了固定资产计提折旧

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:12

你好,你这个有点麻烦,为了以后方便,其实最好是改固定资产。 他是让你调固定资产,还是只做进项转出 。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:14

我们没有进项抵扣,我们是民办非企业医院,增值税目前是不交

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:16

你好,这样的话你要调整固定资产和折旧的金额。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:17

这个账务处理该怎么做?

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:19

你好,这个一般是借在建工程贷固定资产。 然后再借营业外支出贷在建工程。 就是把这个差额调出来。

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:19

然后再借固定资产贷,在建工程。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:23

不能单独把这个金额调出来?

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:24

你好,这个就是将这部分调出来,而且这样操操后的话都不用再调了。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:26

我刚没看懂您下边那句然后再借固定资产贷在建工程,都调出来走了营业外支出了,为啥还得再走一遍固定资产

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:27

你好,因为剩余的在建工程还是要做固定资产的。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:29

目前还转不完,没有彻底决算,这个在24年汇算清缴时调出来还是25年的时候调出来?税务局是在25年4月过来查出来的

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:34

您好,这个要问税务局老师,估计是24年调。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 15:59

老师,暂估入账一部分在建工程到固定资产,需要把在建工程转入固定资产吗?还是直接在计提折旧的表里边写上就好

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:59

你好完工后再转到固定资产

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齐红老师 解答 2025-05-21 15:59

没有完工建议,建议你先不要做到固定资产里面去。

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快账用户8131 追问 2025-05-21 16:07

意思先在折旧表里边计提?

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齐红老师 解答 2025-05-21 16:11

你好,What?,计提折旧是在折旧表里面

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你好,这个是什么时候的发票。
2025-05-21
你好 ; 减免是要计入 费用去的; 计入销售费用 ; 会视同销售服务处理的
2022-03-09
不会的,如果是正常的业务,正常交了税款,你们单位可以正常抵扣的。
2022-07-20
你好 ;     你们  付款出去了   那么你们收到了货物没有   ;   
2021-12-03
你好,可以要求对方开,没有发票不能税前扣除,不开可以去税局投诉
2020-01-16
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