把自己错误的红冲处理就行了。

我现在收到一笔款,发票也给开完了,确认收入是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税 转成本是借:工程施工 贷主营业务成本 是这么做吗?
我22年一笔应收账款140万收入,增值税4万。 23年开票冲红处理了。 借:主营业务收入136万 应交税费-应交增值税(已交税费)4万 贷:应收账款140万 那我退税后 借:银行存款4万 贷:什么科目
23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
老师,请问一下2023/2024年两年的银行流水,前面会计没问,我今天问了发现开票出去是公户收款的。23/24年的账上开票都是借,库存现金,贷主营业务收入 应交税费应交增值税 但是账上现金已经用于发放工资了。 现在能不能做,向法人借款,借库存现金,贷其他应付款 法人, 借应收账款 贷库存现金 借银行存款 贷应收账款 这样调整啊??
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
小规模公司 不用通过以前年度损益调整吗
跨年了,要是小准则通过未分配利润。
那应到这个分录怎么冲账
借银行负数,带以前年度损益调整负数,应交税费负数。