开票确认的收入还是10000
老师,劳务派遣公司差额征收,给对方开票的时候工资社保部分开普票,劳务费部分开专票。分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:主营业务成本(红字) 贷:应交税费-未交增值税(红字) 老师,那如果派遣人员工资是用人单位那边发的,那这里的应收账款岂不是有问题?用人单位发工资的,正确的分录是怎样的呀?
劳务派遣选择差额征税,开票票面金额1105元,其中代发工人工资社保1000元,服务费105元(税额5元)。账务处理时我确认收入是1100元还是100元
30日,将本公司员工派遣到广州市隆发贸易公司,本月劳务派遣收入为4.5万元(含税价),支付给所派遣员工的工资、保险、公积金等费用3万元。开具一张5%征收率差额开票功能生成的增值税普通发票。(计税方式为:简易征收;即征即退为:)
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
劳务派遣公司1月份收到客户支付的60000元(用于支付1、2月员工工资),劳务派遣公司1月开具了发票60000元,全部确认为1月主营业务收入。1月支付员工工资30000元,1月的主营业务成本是30000元还是60000元?
增值税一般纳税人有收入就要交缴纳增值税吗?
个体户开安装服务费发票,应该选什么类目
如果我暂估的是项目上的工资,汇算清缴前一定要拿劳务票来吗,拿材料票行不,只要是这个项目上的
个体户1年所缴纳的税费,在电子税务局那里能查到
请问公司注销利润表剩下的未分配利润怎么解决
老师,填写工商年报的时候,从业人数是写第12个月的,还是取全面平均数
您好,公司名称整了一个工商变更,给a公司开发票用的是变更完成的名字,但是目前收款公户还是原来名字收款可以吗?
老师异地预缴增值税交多了能申请退税吗
老师,请教下 ,酒店每日采购食材根据采购送货单,借:材料采购-原材料 贷:应付账款-材料商名称 送货单上仓库供应商厨房签字有没有必要每日给老板审批才能记帐应付账款 之前其他行业都是要根据发票给老板审批后才计应付账款的
老师,麻烦问您个事,我们公司注销,其实钱都已经分配完了,就是给股东少打一千,留账户怕扣钱啥的用,这个最后一期的资产负债表里体现这一千可以吗,账户有一千不影响税务注销吧,还是得把这一千给股东转了,让账户金额为0
会计分录中主营业务收入写多少,销项税额写多少
借:银行存款10000 贷:主营业务收入. 1万-税金 增值税-销项税 发票上的税金
我看网上还有不同的答案,就是银存:10000 主营:10000/1.05=9523.809524 应交税费-简易计税:10000/1.05×0.05 借:主营成本8000 待:应付8000 借:应交税费-简易计税8000/1.05×0.05 贷:主营业务成本 380.95
你那个是差额交税才那样做,现在是差额开票,就是我那样做
没有太明白,我这就是要差额开票差额征税,那你的是差额开票,是怎么征税
需要交的税就是发票上已经体现了哈,不需要按8000/1.05*0.05