需要调整的金额就是=3.78/0.05,不要刚好那个数字。多少交点税
老师,您好,我想问下就是汇算清缴时候的多退少补中,多退是不是比如你这一年前三个季度中有交了税的季度,然后第四个季度你是亏损,那你年终汇算清缴是不是税务上就给退了。少补就是少交了税,在补上的意思。
老师您 好,请教一下,汇算清缴退税的事情, 21年汇算清缴申报表,我已申报成功了,现在我要进电子税务局里面申请退税,我们可退税的金额是100万元,第四季度享受了缓缴,缓缴的金额是30万元,那我在填写退税申请表时,退税方式我选择的是”先抵后退“,税费尚余可退抵金额是”100万元“,这个金额是系统自动跑出来的,现在的问题是,本次退抵税费额这一栏,我要怎么填写呀,我填的是30万元,还是填写70万元(100-30)呢
老师,我们单位汇算清缴结果是需要退税,金额-39.6元,我们不想退税,能怎么操作一下了?有个老会计跟我说调整一下105000表的第30行,调到汇算清缴结果是0就可以了,请问这样操作可行吗?105000表的第30行能随便调整吗?
老师,请问一下,去年销售今年退回,汇算清缴为什么是调增,比如2022年会计上有收入20万,2023年4月退货,那在汇算清缴的时候不是应该收入调减吗?因为退货了,收入不是就应该减少
老师,23年初缴了几百块钱的所得税,后面一直亏损,汇算清缴时有这几百块钱的退税,不想退税的话就在105000表里面第30行账载金额那里倒退填一个数字可以吗?
上海一网通办里,个人股权变更一件事中, 上传《股权原值及合理费用证明材料》,请问股东为认缴还没实缴,这个股权原值证明材料是什么?自然人之间转让没什么费用,这个合理费用证明材料怎么填?
老师 之前我们出口 收到的款,都挂在预收账款科目了, 当时因为少资料出口也没退税, 现在怎么把预收账款余额平账呢
老师,您好!请问 企业收到股东投入的专利技术入股,一共12项评估2500万元,请问入账无形资产需要按每个专利名称分摊金额入账吗?
请问老师,去年的收入今年一月退货,汇算清缴时,收入和成本分别是调增还是调减?谢谢!
老师请问下公司购买工业园区的房产和土地,这个发票是开销售不动产,还是一部分开销售不动产,一部分开销售土地的发票呢,销售土地能开增值税专用发票吗
配备操作人员的建筑施工设备出租符合简易征收中的清包工方式提供提供建筑服务吗
我这边有一家公司,23年12月的时候有一笔四百多万的暂估,然后24年5月回了两百多万的发票进来,还有两百多万就需要调出来交税,请问各位老师这个分录怎么调呀?我现在怎么调未分配利润都对不上
10万增值税专票,13个点客户承担10个点我们承担3个点。进项10万开专票,供应商让我们承担10个点,这样我们是赚了还是亏了
老师好,服务商开给我的专票被税务局要求做进项转出,我要求服务商退回我进项转出的税额是合理的吗,因为我无法抵扣了呀,但我付的可是价税合计的金额给他,请勿重复接单
报年报,需要调整的费用,比如工资等怎么调整
去年做企业所得税亏损1.4万
没事的,按我说的思路做就行
去年有亏损,做汇算清缴调增以后没有超过去年的亏损,需要缴税吗
那老师我调整多少合适
那么不就要调整了,你要把亏损都弥补完才不会退税,损失会很多
意思就是不填5000表的30行了
是的,不需要填那个了,直接申请退税
那这个3.78元就一直放着,需要处理吗
就这个3.78元应该不会再生出别的事情来吧,我这个公司是去年成立的,报附加税的时候没有点享受优惠就直接扣款了
需要申请退税的,或者以后季度抵交税
然后税管员给我打电话我又重新改一下,说不享受不行
好的谢谢老师的耐心讲解
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。