在产生年度做调增,若是21年修改,在21年度中调增

2021年的企业所得税滞纳金,2022年汇算清缴后申报的,这笔滞纳金要在2021年的企业所得税里调增,还是2022年的企业所得税汇算清缴里。
老师,专管员让补申报2021年和2022 年印花税和滞纳金,请问这申报表补报了,还用去改以前的财务报表吗?还是说这印花税和滞纳金直接记录到现在23年现在申报的这个月就行呀?
你好,有个公司2020年一直没有做账,都是0申报 现在给他整理了发票,发现2020~2022年都需要缴纳企业所得税,这个怎么处理?去现场补申报缴纳吗?会产生滞纳金?滞纳金怎么计算的
老师,早上好,我2020年有一笔滞纳金75万的忘了调,增,税务局今年要我调回,补交了企税8.5万,滞纳金3.8万,我在季度企业所得税申报表怎么填写
滞纳金的纳税调增 在税款所属期 还是缴款年度呢? 比如 2020年企业所得税在2021年11月( 也就是过了2021.5.31的所得税汇算清缴)发现需要调增费用, 然后需要补缴纳所得税和滞纳金, 那么这个产生的滞纳金 需要回到2020年的纳税调增项目明细表进行调增?还是直接在2021年的纳税调增项目明细表进行调整呢? 谢谢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录