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年末结转销项200,和进项300 借:应交税费应交增值税转出未交增值税300 贷:应交税费应交增值税进项税300 借:应交税费应交增值税销项税200 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税200 借:应交税费待抵扣进账税额100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 这样做分录对吗?

2025-05-22 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 11:03

你好,同学,是这样结转的啊

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快账用户6197 追问 2025-05-22 11:06

第三步, 借:应交税费应交增值税未交增值税100 贷:应交税费应交增值税转出未交增值税100 借方不设置待抵扣进账税费也可以吗

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齐红老师 解答 2025-05-22 11:08

你好,是可以这样设置的啊,你理解的没错

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快账用户6197 追问 2025-05-22 11:08

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-22 11:11

不用谢,麻烦给个好评,谢谢

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 同学,你好 分录是不对的 最后一个分录不对
2025-05-22
你好,同学,是这样结转的啊
2025-05-22
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2022-01-02
同学您好,对的,您的分录是对的
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你好,你的问题具体是什么呢
2021-08-18
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