咨询
Q

账上其他应收或者应付款已经确认收不回来的,或者已经不得支付给别人的我全部在年底的时候结转到营业外收入和支出中去,再在汇算的时候调整出来,可以这样操作不

2025-05-22 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 15:10

可以那样操作的哈

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
(一)本级工会确认工会拨缴经费时,按照下级工会经费收缴报告表中的相关金额或实际收到的总金额,借记“应收下级经费”、“银行存款”等科目,按规定属于本级工会的部分,贷记“拨缴经费收入”科目,按规定应上缴上级工会的部分,贷记本科目,按规定应转拨下级工会的部分,贷记“应付下级经费——应付下级转拨经费”科目。 (二)实际上缴工会经费时,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
2023-08-08
同学你好 支付的时候收到发票才计入以前年度损益调整
2021-03-11
同学你好 可以这样做的
2021-02-18
你好,是的,这样是可以的。
2020-12-13
您好,如果无法收回的就是这么做账
2024-12-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×