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老师,3月收到的专票,进项税额已经抵扣,5月发现规格型号有误,金额无误,销售方作废后开了一张金额相同的蓝字专用发票。这种情况需要做进项税额转出吗

2025-05-23 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 15:39

是的,需要做进项z转出,再认证蓝字发票

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快账用户5792 追问 2025-05-23 15:41

是不是不用账务处理,只需要申报增值税的时候做转出和抵扣勾选

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:42

是的,就是那样处理的

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你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
可以那样做的,没问题的哈
2025-05-22
你好,你账上红冲进项就行,做到应交税费待认证。
2024-04-07
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-06
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