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请问老师去年的暂估今年4月份收到了相应的发票,怎么做账呢?

2025-05-23 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 18:53

你好,按照原来的暂估分录红冲,按照发票重新再做一遍入库。

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快账用户8817 追问 2025-05-23 18:54

直接做在今年账面上吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 18:55

嗯,是的,要是有差额就直接调到主营业务成本中。

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快账用户8817 追问 2025-05-23 18:58

那不影响今年的成本数据吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 21:04

一负一正,最多只影响那个差额。

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快账用户8817 追问 2025-05-23 21:06

那不冲回有什么影响呢?

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齐红老师 解答 2025-05-24 09:09

你的意思是,只调整差异金额么,可以的。每个会计都有自己的记账习惯,我说的是通常的做法。

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