你好,按照原来的暂估分录红冲,按照发票重新再做一遍入库。

请问老师,去年暂估5万,今年收到发票4万,跨年的暂估该怎么写分录呢?
老师,请问我暂估的21年4月暂估的库存商品,这个月才收到发票,应该怎么做账呢?
老师好,我们2022年11月做了暂估 ,2023年4月收到发票,冲暂估和入库,做账做到去年11月,还是今年4月呢
去年12月份计提的费用, 借,管理费用-贷,应付账款暂估 发票今年4月份收到的,4月份收到发票要怎么做账? 是小会计准则,谢谢
老师:去年12月暂估的费用,今年4月份收到发票了,能不能直接把发票附到去年12月的那个暂估凭证后面,今年不用处理啊?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
直接做在今年账面上吗?
嗯,是的,要是有差额就直接调到主营业务成本中。
那不影响今年的成本数据吗
一负一正,最多只影响那个差额。
那不冲回有什么影响呢?
你的意思是,只调整差异金额么,可以的。每个会计都有自己的记账习惯,我说的是通常的做法。