你好,申报了收入,交了税款吗?这个是外账还是内账的?
咨询老师一个问题,代账公司刚接到一个新客户的账,他们的存货和应付账款都没有分明细,我建账的时候期初余额怎么录呢
你好,我想问一下,公司提前付了货款给对方,过了几天才发货的,但是货没有经过公司仓库,直接发到客户那里了,应该怎么做账务处理,之前付预付账款的时候做账了,借:预付账款,贷:银行存款的
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师请问,公司已经经营两年了,然后我才开始建账,之前的数据什么都没有,期初我是根据对公账户只填了银行,现在我做账就出现应收应付为负数的情况,我现在应该怎么办呢
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
老师)开建筑劳务的普通发票,跨地区了。我这个需要预交增值税吗,已经超过30万了,需要交税。我开票的时候已经做了跨地区备案,
老师,上年开的发票今年作废,重新开,成本应该怎么处理
老师:做内账这些分录对吗?我看科目余额表里面的应交税费期末余额为零,科目余额表里面的税金及附加期末余额在借方,到底怎么写啊
您好老师,单位上个月有一张修车的发票,5000块,收记到修理费了,这个月对方把发票红冲了 我该怎么记账呢 ?或者不管它,等到明年天年报的时候把它调增 ?
进项开进来的发票是支,卖出去的发票开的是吨,有影响吗?
老师如果我2025.1月入的科目的二级明细科目弄错了,我后面可以把详细名称改一下吗?因为之前的账已经结了是能修改吗
你好老师,我是一家小微企业,汽车贸易公司,股东也是一家居民企业,现在我们要进行2024年利润分红。注册资本500万。2024年未分配利润5481998.54元,分红前只计提法定盈余公积就可以吧,要取整计提,还是小数点2位548199.85准确计提呢。 计提完要全部分红吗,可以取整数分红490万吗, 居民企业分红,不交企业所得税吧,是免税收入吧
我们内账做购买税金这块,支付出去,私下返还扣除4个点税金回来进哪些科目及二级科目呢
领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10000怎么做分录?
内账,相当于客户交了货款,但是我这里没有货,要从工厂现做,为了开出销售单,我公司事先虚入了存货,后面从工厂拿过来的时候不再入库,直接发给客户
什么都不需要做,这个货物来了之后,不用做账,发出去也不要做。让仓库那边登记一个备查账本。
因为是分次拿的货,需要在建账时录入应付账款——工厂吗?因为我公司在工厂拿货时没付款,但是客户已经给我公司付了全款
你好是的对的需要。
我想问跟供应商之间的账怎么处理
借库存商品贷应付账款,可是你已经结转了成本,这个库存商品就没有了,只能挂着应付账款期初数