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您好老师,单位上个月有一张修车的发票,5000块,收记到修理费了,这个月对方把发票红冲了 我该怎么记账呢 ?或者不管它,等到明年天年报的时候把它调增 ?

2025-05-24 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-24 15:43

叫对方换开发票就行

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快账用户9604 追问 2025-05-24 15:44

这张发票是外地的,单位说找不到人家了

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齐红老师 解答 2025-05-24 15:45

那么直接做纳税调增就行了,真实发生的费用,不需要调账

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快账用户9604 追问 2025-05-24 15:47

您好老师,就是做24年年报的时候直接调增?

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齐红老师 解答 2025-05-24 15:49

是的,直接汇算调增就行

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快账用户9604 追问 2025-05-24 15:50

谢谢您老师

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齐红老师 解答 2025-05-24 15:51

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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叫对方换开发票就行
2025-05-24
有差额那没有直接贴 后面,有科目不变数值是负数冲掉之后按发票做
2020-08-15
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?
2022-12-31
您现在。开附属发票,然后做负数的收入就可以了。
2023-05-26
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