只有总的吗,那这个设置其他 存货下面设置其他去先放下面
咨询老师一个问题,代账公司刚接到一个新客户的账,他们的存货和应付账款都没有分明细,我建账的时候期初余额怎么录呢
咨询老师一个问题,建账填写期初余额的时候,累计折旧只有汇总的余额,没有明细,怎么填写各个固定资产的累计折旧呢
老师,我有个问题想咨询一下,外贸公司往来会计应收账款明细账怎么做,外贸客户都是先付预付款,有的订单跨期很长,年底了我很公司销售对账对不上,他是按订单号记账,我是按发货金额和付款金额记账
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,我公司是劳动密集型企业,一线员工工资入主营业务成本了,那给一线员工的奖金,福利计入哪个科目
我公司为小规模纳税人,是农业养殖业,专门养殖南美对虾进行销售,现有一个收货商想要通过对公账户转账并开具发票,那我司会需要缴纳哪些税费?具体的税费标准又是什么?
老师,导游代收代付这个服务费如果超过500,是不是就要申报个税了
老师公司备注金转到员工卡上,备注备用金可以吗?有风险吗
老师,请问我们公司生产钢结构,我们生产完给人家安装,然后还包括安装钢结构土建部分也是我们施工,这样一起签订百分之9的工程合同可以吗
我们单位是生产型企业,8月的出口业务是出口原材料,增值税申报已做进项税额转出,这个进项税额转出的会计分录怎么做?借方是主营业务成本还是原材料?
请问老师电子税务局社保申报进不去是啥情况(进入就放回到登陆页面
老师:岩棉板的人工费发票,工人开成拆除人工费了,都完税了,退税还挺麻烦的,不红冲可以吗?
小规模,公司日结兼职多,用微信支付工资,怎么做账
老师,微信收进来的钱和微信转出去,都用其他货币资金科目是吧
嗯好的 所有的没有明细的都设置一个其他,放其他里面吗
是的,先挂着的,后续查到是那家再冲掉按正常做
嗯好的 谢谢老师啦
好的,我先回复别的学员了