咨询
Q

企业2月代垫了工人一次性伤残就业金,当时的分录借库存现金。贷其他应付款-股东 借管理费用贷现金 ,4月收到了社保局的补助款应该怎么做分录呢?

2025-05-24 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 15:19

你好,应当用这个款归还股东 收到 借:银行存款 管理费用 负数 贷:营业外收入 等 差额计入到营业外收支

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 15:20

归还股东 借:其他应付款 贷:银行存款

头像
快账用户6012 追问 2025-05-24 15:21

我不理解的是这个款是企业支付的,为什么还要计入营业外收入

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 15:23

可以能有差额,社保的补助和公司支付的款  可能会有差异 如果社保的补助多,公司支付的少会计入到营业外收入

头像
快账用户6012 追问 2025-05-24 15:29

我是到这不知道怎么写

我是到这不知道怎么写
头像
齐红老师 解答 2025-05-24 15:52

画圈的地方做 借:管理费用-100,数据正好一致,给补助和支付的,正好冲销

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,应当用这个款归还股东 收到 借:银行存款 管理费用 负数 贷:营业外收入 等 差额计入到营业外收支
2025-05-24
你好 是的分录是这么做的。
2021-09-07
第四个分录就是交社保的
2024-09-27
同学你好 1借应收账款-价款%2B税款%2B代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧——是对的 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方: 借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗?——是的; 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么——如果这前甲与乙有业务发生,而且最初是用其他应付款科目核算的,那么后面发生的业务也是用其他应付款的;
2020-08-30
你好,你这个其他管理费用就是管理费是吧如果是的话可以
2023-09-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×