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请问,厂房施工,可以先按照合同价暂估入费用吗?借:管理费用,贷:应付~暂估。收到发票后再冲红做一笔正确的分录可以吗?

2025-05-25 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-25 14:12

你好,既然是厂房施工,借方应当是计入  在建工程  科目才是的。 可以先暂估,然后取得发票红冲,然后再做一笔正确的分录

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快账用户8348 追问 2025-05-25 14:31

在建工程完工后需要转入什么科目呢?

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齐红老师 解答 2025-05-25 14:31

你好,完工后转为   固定资产 

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快账用户8348 追问 2025-05-25 14:41

这个是基础施工,挖坑什么的,也转入固定资产?

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齐红老师 解答 2025-05-25 14:43

你好,先全部计入  在建工程,完工了就转为  固定资产

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同学,你好 嗯嗯,是的
2021-10-25
你好可以的,操作没问题。
2024-12-06
您好,对的,实际支付 借:管理费用,贷:现金 因为我们确实用现金支付了,保险柜的钱少了
2024-10-20
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
你好不需要,直接用现金即可
2024-10-17
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