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老师好!想请问500万以下固定资产,是不是在年度汇算清缴报表中一次扣除。比如单位原值100万设备,在纳税申报表,税收折旧和摊销那里直接就扣100万了(包括在纳税申报表上11项当中,填列500万元以下)。本年折旧摊销额就正常填会计折旧摊销额,谢谢老师

2025-05-26 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 12:49

同学,你好 理解正确

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快账用户1000 追问 2025-05-26 12:55

老师好,那以后年度汇算清缴,还需要调增回来嘛?

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齐红老师 解答 2025-05-26 12:55

同学,你好 需要调回来

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快账用户1000 追问 2025-05-26 12:59

需要调整回来,该在纳税申报表上,哪里填列呢?

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齐红老师 解答 2025-05-26 13:01

同学,你好 在相同地方,税收金额填写0

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快账用户1000 追问 2025-05-26 13:11

老师,请问在这张表上,我的一次性扣除在11.2项上填列。那么以前年度调增数据,在哪个项目那列填写。第一次弄,麻烦老师了!

老师,请问在这张表上,我的一次性扣除在11.2项上填列。那么以前年度调增数据,在哪个项目那列填写。第一次弄,麻烦老师了!
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齐红老师 解答 2025-05-26 13:15

同学,你好 你填写好,最后一栏纳税调整的金额就有数字,不需要填写其他表格

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快账用户1000 追问 2025-05-26 14:31

老师,我可能没说清楚,这里有一次性扣除的,也有调增数据,这两项数据该怎么填列?

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齐红老师 解答 2025-05-26 14:34

同学,你好 你资产原值,本年折旧,累计折旧都正常填写,税收金额里面就不填,就会有纳税调整的金额出来

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快账用户1000 追问 2025-05-26 14:45

老师,我做了表,这是有调增调减数据,还有抵扣合计,我是纳税申报表填到哪行哪列。

老师,我做了表,这是有调增调减数据,还有抵扣合计,我是纳税申报表填到哪行哪列。
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齐红老师 解答 2025-05-26 14:46

同学,你好 没有理解你的意思。你是哪个表的哪一栏不会填?

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第1列资产原值、4资产计税基础、填原值 5税收折旧摊销额、8列累计折旧摊销额,如果是平均年限法就是你账上的折旧 本年折旧摊销额就是去年的折旧 累计折旧摊销额是从购买的去年的 如果你要一次性扣除直接在一次性扣除栏填原值 加速折旧不需要填
2021-05-12
您好!税会处理是不同的,税法允许一次性折旧,会计是要分期折旧的,您会计上的操作也是一次性?账载金额是指您账面的操作
2021-03-24
您好,您认为哪里不对
2022-05-19
同学您好,那您的表格具体是怎么填的
2021-05-30
你好,这个第五列和第二列填写一样的。
2023-03-16
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