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老师,您好!企业所得税汇算清缴,504.67元不退税,如何调整呢?谢谢!

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2025-05-27 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-27 22:49

您好,调增 504.67/5%这是调增的金额, 我们没有累计亏损吧 当成无票调增 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户7395 追问 2025-05-27 23:00

我做了45行其他调增的,可以吗?已提交了了

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齐红老师 解答 2025-05-27 23:00

您好,也可以 ,这是固定资产相关的调增

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快账用户7395 追问 2025-05-27 23:01

会计分录上不会做什么嘛

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快账用户7395 追问 2025-05-27 23:02

但是公司没有固定资产,有没影响

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齐红老师 解答 2025-05-27 23:05

您好,没有分录,这是调表不调账, 没有固定资产,那要改到30行调增

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快账用户7395 追问 2025-05-27 23:07

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-27 23:10

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您好,可税前扣除金额=min(收入合计×0.5%, 业务招待费实际支出额×60%)。这两个取最小数
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这个别的都调之后还是有退税产生,直接调纳税调整表扣除下面其他,或者是特殊纳税调整事项中其他,去调为没有退税
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你好 可以的, 但是你更正的幅度过大,会异常的 你在2021年的汇算清缴里面进行抵扣的
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