你的分录不对,收到发票时: 借:主营业务成本 - 授课费 32000 贷:应付账款 - 授课老师 32000 代扣代缴个税时: 借:应付账款 - 授课老师 5300 贷:应交税费 - 应交个人所得税 5300 缴纳个税时 借:应交税费 - 应交个人所得税 5300 贷:银行存款 5300 支付剩余款项给授课老师时 借:应付账款 - 授课老师 (32000 - 5300 ) 贷:银行存款 (32000 - 5300 ) 不会有余额一直挂账。
老师,请问我们小规模餐饮公司会计做的帐,主营业务收入没有记应交税费,分录如下,借:银行存款,贷:主营业务收入,等这一季度要交增值税的情况下他直接借:应交税费-增值税,贷:银行存款,(他这个是不是按照开票系统开出的发票计算的增值税吗),那无票的收入不缴费,他这么做对吗,
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?老师,会计分录详细指导一下,老师说的入招待费,指的是哪个会计科目招待费??麻烦指导清楚,是不是借:管理费用~业务招待费应交增值税~进项贷:银行
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,他个人工资6000,申报时也是按6000申报个税交个税30元,但是个税我们公司给他承担了,实发工资还是按6000给他发放,不扣他个税,请问发放工资时我要怎么做会计分录?30元个税计入哪个会计科目?会计分录写一下指导?我这边是这样做的,计提→借:管理费用-工资6000贷:应付职工薪酬6000。发放→借:应付职工薪酬中6000贷:银行。产生的个税30元→借:营业外支出→其他30贷:银行存款30。请问我这样做会计分录对吗?30元个税不通过应交个人所得税这个科目核算,这样做对吗?
我们有天猫店铺,支付宝收款的备注显示企业红包-淘宝现金红包提现 这是什么意思
董孝彬老师晚上好!请教您,收到汇票借:应收票据10万 货:应收账款—圆通建材公司10万(这个客户名称错了) 更正时借:应收账款—圆通建材公司10万 货:应收账款(还是应付账款呢)—华润建材公司103 对吗?谢谢老师!
老师好!请问一下美发店被人举报偷税漏税,现在要查账,应该怎么应对呢?营业执照是有限公司,但是没有做账和报税
公司购买土地,上面办公楼,厂房,缴纳房产税得时候要考虑土地的价值吗
老师,请问一下年度所得税申报的时候那个职工福利费支出的数据看哪里?不是管理费用的福利费吧?
工资到底应该是应发数还是实发数,算费用。社保按单位部分对吧
#提问#老师在青岛市开的企业工商年报怎么申报?需要进青岛网站吗?怎么用国家企业信用信息公示系统像申报山东的那样出不来公司?怎么申报?
老师,您好,计提工资是应发工资还是实发工资呢?相关会计分录怎么做呢
做账完的报表有合同负债,税务局申报报表小企业没有这个科目,应该把它放在哪里
这个月。有退休人员。社保是不是要进行减员再申报?