同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师我问下,我们是小规模纳税人,这个月自开了15万专票,工程在异地,那么当月增值税要不要去异地预缴?企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗?
我公司为建筑工程有限公司,现承包一项目劳务清包,小规模纳税人,现在需要开票,是开“建筑服务” 工程服务 1% 的税率吗?异地预缴也是按1%征收率预缴全部增值税吗?
小规模纳税人11月份有开1000元专票,不含税金额是970.87元,增值税是29.13元,申报增值税时及附加税时怎么填表啊?增值税及附加税费(小规模纳税人适用)栏次1-3都要填970.87吗?附列资料(二)(附加税费情况表)应该怎么填?
老师,小规模纳税人,季度缴税,开票情况是:总开票金额87911.32,其中1%专票开票金额75335.93,税额753.36,普票开票金额11704.95,税额117.05,我们符合小规模减免政策是普票税额117.05是,那还有753.36要缴纳附加税,那其中有哪几个附加税是不用缴的?
老师:请问小规模纳税人季度不超30万,开的是专票 的情况下,建筑服务异地需要先预缴增值税附加税和企业所得税吗?
老师,我想接一个建筑安装公司的账目,交接的时候,我一看,账目太混乱,从2023年九月份才用365财税软件做账,而且,科目混乱,加油费 还入库存呢,而且说,2023年以前的账目,手工账什么的根本没有,老板还让查查,看他这些年,错在哪里了,我该怎样弄这些账目呢?麻烦您指导我一下,我想重新建一个账套,好像还怕365财税云和以前的税务取数链接不上,感谢您,指导我一下,谢谢老师了!
2月1号不是应该算0.5天,为啥直接乘以11个月?
老师,小规模纳税人,公司人员的工资都记入管理费用了,导致管理费用偏高,现在已经做完汇算了,应该怎么处理啊
老师,我不小心把二十二期全盘真操账删了,怎么弄
A公司的股东之一是合伙企业,合伙企业税务罚款费用能否放在A公司报销,怎么写分录
老师 如果我 4月开了一张电子发票。(冲红了无票收入)、(因为开错主体)5月10税务申请又冲红掉了。5月20重新开了 同一笔、 但日期不一样、 一正一负冲红主营业务收入的话 、是以最后开的日期记账 还是以 开冲红票的日期 为准
受益所有人信息备案是什么意思
老师好!请问一下售价100元,收客户10%税点,变成含税价110元,开票金额110元,确认当月收入的时候怎么做会计分录合理呢?
垮年了,库存虚高,金额有点大,三四百万,年产值在两千万左右,怎么操作
老师,我们是一家建筑公司,由于之前换会计频繁,有这数电发票当年未入账,跨年了才发现,这发票怎么入账呢
您好,要分情况的,按月申报当月在预缴地的销售额未超 10 万元,无需预缴;超过 10 万元,按 1% 预征率预缴增值税,并以预缴增值税税额为计税依据,缴纳附加税。 2.按季申报本季度在预缴地的销售额未超 30 万元,无需预缴;超过 30 万元,按上述方法预缴和缴纳。销售额指差额扣除后的销售额,如提供建筑服务,是按总包扣除分包后的差额确认。
我这边是只提供了13000元的工程服务,开的专票1%,现在电子税务局提示我要先预缴增值税,我们是季报,一个月不超30万
您好,我们不用交的,电子税务局系统可能出现错误或未能准确获取相关信息,导致误提示预缴。 可能存在申报数据填写错误,或者税务机关对企业的纳税情况认定有误,例如对销售额的计算、预缴地的判断等出现偏差。联系下项目地税务局说明情况
开了专票也不预缴吗,普票是不是才不用,我不交,收票企业咋抵扣啊
您好,小规模异地提供建筑服务,无论专票还是普票,只要在预缴地季度销售额未超过 30 万元,当期就无需预缴增值税及附加税。 若规模纳税人异地提供工程服务,开具了 1% 征收率的增值税专用发票,收票企业可以抵扣。收票企业在申报增值税时,附表二读入后申报。但属于可抵扣进项税额的范围。
那我是等到7月份季报的时候,交到机构企业所在地是不是呀,这1%专票产生的增值税
您好,是的,是这么申报的
那还会涉及其他税种不啊,比如个税,企业所得税这些,在异地项目所在地的话
您好,还有,个人所得税:异地施工人员工资薪金需代扣代缴,跨省项目需向工程地申报,部分地区可能核定征收。 企业所得税:跨省项目部按经营收入 0.2% 向工程地预缴,省内异地按当地规定执行。
那我这开票金额只有13000元,也要弄这些吗,
您好,要申报的,跟开票金额无关的