您好,你的分录,我看下你是咋做的这个
什么时候冲暂估,借主营业务成本负数,贷应付账款负数???
老师,请问2022年暂估了成本票,但是汇算或者以后都补不进来,这个暂估的那笔需要红冲掉吗?哪个月红冲,汇算清缴时成本调减吗
汇算清缴的时候,把去年暂估的成本冲销掉,分录怎么写
做企业汇算清缴的时候,有一笔暂估成本一直没来发票,比如我要在4月份做汇算清缴的时候调减这笔暂估成本,那我冲暂估的分录是在哪个月份做呢,
暂估主营业务成本10万,发票没来,汇缴清算的时候怎么填写?
老师,我想接一个建筑安装公司的账目,交接的时候,我一看,账目太混乱,从2023年九月份才用365财税软件做账,而且,科目混乱,加油费 还入库存呢,而且说,2023年以前的账目,手工账什么的根本没有,老板还让查查,看他这些年,错在哪里了,我该怎样弄这些账目呢?麻烦您指导我一下,我想重新建一个账套,好像还怕365财税云和以前的税务取数链接不上,感谢您,指导我一下,谢谢老师了!
2月1号不是应该算0.5天,为啥直接乘以11个月?
老师,小规模纳税人,公司人员的工资都记入管理费用了,导致管理费用偏高,现在已经做完汇算了,应该怎么处理啊
老师,我不小心把二十二期全盘真操账删了,怎么弄
A公司的股东之一是合伙企业,合伙企业税务罚款费用能否放在A公司报销,怎么写分录
老师 如果我 4月开了一张电子发票。(冲红了无票收入)、(因为开错主体)5月10税务申请又冲红掉了。5月20重新开了 同一笔、 但日期不一样、 一正一负冲红主营业务收入的话 、是以最后开的日期记账 还是以 开冲红票的日期 为准
受益所有人信息备案是什么意思
老师好!请问一下售价100元,收客户10%税点,变成含税价110元,开票金额110元,确认当月收入的时候怎么做会计分录合理呢?
垮年了,库存虚高,金额有点大,三四百万,年产值在两千万左右,怎么操作
老师,我们是一家建筑公司,由于之前换会计频繁,有这数电发票当年未入账,跨年了才发现,这发票怎么入账呢
是这样做的
您好,你这样冲销当期的,这个肯定会负数啊
怎么冲去年的暂估
把这个利润表营业成本换成以前年度损益调整就行。
啊,我不会…
就是你现在的分录,主营业务成本,换成以前年度损益调整
科目里面找不到这个
您好,有未分配利润吗,用这个也行