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汇算清缴的时候,红冲暂估,营业成本怎么成了负数

汇算清缴的时候,红冲暂估,营业成本怎么成了负数
2025-05-28 22:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 22:49

这个不能分录红冲,这个调表不调账哦,只要汇算清缴调增就行

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快账用户9827 追问 2025-05-28 22:51

红冲暂估不用做账吗

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齐红老师 解答 2025-05-29 05:58

是的,暂估的没来发票就不做红冲

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你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
借应付帐款贷利润分配,未分配利润用这个来做汇算清缴,需要纳税调增。
2024-08-22
您好,你是怎么红冲的了
2024-08-22
你好,去年做账的时候,你是怎么暂估的?
2023-04-03
同学您好! 在4月份进行企业汇算清缴前,如果发现暂估成本尚未收到发票,应在确定需要调减该笔成本的当月进行冲暂估的分录。这样做可以确保汇算清缴时财务报表的准确性。因此,冲暂估的分录应在4月份之前的相关月份进行。
2024-03-04
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