借:销售费用7500
贷:其他应付款7500
借:其他应付款7500
贷:应收账款3452.78
银行存款4047.22
银行支付一笔费用给某广告公司10000,然后就会有一笔小额支付系统往来10000.这个是什么意思。怎么做账呀
广告公司给我单位开了发票,但是这个广告费用由我们单位的上级供应商直接支付给广告公司,也就是相当于上级供应商给我们单位的补助款,这笔账务应该怎么处理
题目:2019年7月23日北京光明实业有限公司采用转账支票结算方式支付北京季风广告有限公司产品宣传广告费30000元记账凭证怎么做
老师,请问一下我们支付广告费给广告商,他们给了10%的返点,这个返点怎么做账呢?,我给了1000的广告费,实际按1100计算
二月公司筹办期广告费做了暂估入帐5万元,四月收到一万元发票,冲减了一万元暂估,暂估余额为4万元,九月对帐后实际广告费只余3万元,我做了红字借管理费用一开办费 4万元 贷应付帐款一暂估广告费 4万元,但现在管理费用一开办费,借方为负一万了,真正应该是筹建期广告费是4000元,四月支付了一万元,还欠三万元未付,请问老师怎么做才正确?
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
老师,公司要设营业部需要总部提供什么资料
你好 老师 我和前公司已经解除劳动合同一年多了 我是被迫离职 但也进行友好交接了 一年期间和前公司没有任何交集和纠纷 前两天前老板突然给我打电话骂我并说会刑事起诉我 后求问前同事说是因为我没接电话激怒老板了 前老板私人大额收款导致和公司往来款巨大 现在 想变更法人 需要平账 后无故牵连到我 我想咨询一下老师 税务方便我应该从哪几方面找一下他不合规的证据 保护自己
5月交社保,6月发5月工资,6月申报个税吗?
老师 现在申报24年的印花税怎么处理呢 未申报里面查询到24的营业账簿印花税未申报 选择去办理 但是印花税税源明细表暂无数据
你好,我们是国有企业,我公司会计每月从银行取出钱,注明备用金或工资,会计取出资金以后,存入自己的微信余额里,再用于发放职工补助,可以吗?
劳务派遣公司,小规模开票是多少个点,然后什么差额征税,这个我咋知道差额多少,具体说下统算办法,而且不是笼统的说就是工资社保啥的部分,实操具体咋统计,麻烦确实知道,和实践懂这类型账务的老师具体说下。
你好老师,我公司2024年购买的办公用品,办公用品和清单到货,银行支付,2025年5月份来了发票,会计分录怎么做?
明白了谢谢
不客气,很高兴帮你