同学您好,这种集约上划的银行账户,一收一付往来是不需要做凭证的
银行支付一笔费用给某广告公司10000,然后就会有一笔小额支付系统往来10000.这个是什么意思。怎么做账呀
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师你好,我是一般纳税人,我存入银行3万,然后用这笔又支付了一家公司的货款,然后对方开给我专用发票。这两笔分录我该怎么做?那专票的话呢,我还没有抵扣,因为我还没有开通发票系统。
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
公司有一笔广告费,是公司好几年来一直没有开票的,然后之前付款都是私账付的,现在全部开了票,请问这样怎么处理这笔业务,要是算现金支出,可是账面上没有那么多现金做这笔支出,要是应付,应付就成负数了
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
不对呀,如果不做怎么知道我付款给这个公司了
同学,你这个第一笔一万元应该是真实的业务,需要做凭证。后边的一正一负的一万块钱,是这种资金集约账户的资金归集上划,不需要做凭证
不是呢,我的第一笔10000是付给某广告公司的,然后那10000就资金归集上划。如果不做凭证,怎么知道我付给了谁
你那不是还有一个负数的一万块钱吗,是和资金上划那笔抵消的
你纠结的做凭证的是广告公司的这笔钱还是上划的这笔钱
你支付给广告公司的一万块钱,正常做你的凭证,剩下的资金上划一正一负抵消了,不是真实的业务,不需要做凭证
老师,我还是不太明白。你看我的图,意思是说前面付给宗匠10000是真实的,后面付给再美就不用做分录了么
您看一下这个图,我认为这个10000属于宗匠的
同学,与宗匠和再美的业务都是需要做凭证的。刚第一个截图,我还以为后边两笔都是资金上划,回答的有误,抱歉。
任何一笔真实业务的往来都是需要做凭证的,都是要在账面上体现出来的
我想请问一下,后边给再美付完这一万块钱之后,是不是同样也有一笔小额系统往来?
没有,就没有小额系统往来了。所以我就疑惑了。只要付给宗匠的,后面就会有一笔小额支付系往来
同学,你这笔业务有点特殊,这是你们单位和银行之间有什么协议吗?还是和对方存在关联方什么关系,这笔业务和老师工作中遇到的不一样,没有办法帮你准确解答,不好意思
你可以联系一下你们单位基本户的开户行,问一下这个小额系统往来的原因。日常工作中本着这样一个原则,真是业务都需要做凭证。
谢谢老师,感谢呢
不客气,也没帮上忙。