同学,你好 2024 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 2025 借:管理费用-办公费 负数 贷:其他应付款 负数 借:管理费用 贷:其他应付款
老师,我购买办公用品支付了3000,其中有500是普票,专票2600,总共发票是3100,专票中把购买零食的100元,开到了和办公用品一张发票上,这个怎么做分录呢
我们是一家普惠性质的民办幼儿园,我们8月26号对公付了一笔款购买办公用品1500元,发票是9月份才开过来,请问老师8月份对公付款时怎么做分录,发票回来后再怎么做帐
你好!老师,我们公司购买一批办公用品,办公用品已经收到,但是发票没有开, 会计分录能不能写成,借:预付账款-xx公司 贷:银行存款 等到下月收到发票之后,会计分录写成,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-xx公司
甲公司为增值税一般纳税人,原材料采用实际成本法核算。2019年5月发生业务如下:做出会计分录。1.2019年5月9日,向乙公司赊销A产品一批。开具增值税专用发票,价款200000元,增值税26000,款项尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采购原材料一批,取得增值税专用发票。价款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采购上述A产品货款,存入银行。4.2019年5月23日,生产A产品领用原材料50000元。5.2019年5月25日,用银行存款向丙公司支付采购采购上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3个月的银行借款100000元,存入银行。7.2019年5月30日,收到丁公司投资的设备一台,价值300000元。8.2019年5月31日,用银行存款支付汽车修理费2000元。9.2019年5月31日,从银行存款提取现金5000元。10.2019年5月31日,用银行存款购买办公用品电脑2台,取得增值税普通发票,总价款9000元。
老师:小规模单位,2月份,我单位供应商给我单位开了2000元的办公用品发票:做 借:管理费用-办公费 2000 贷:应付账款-乙办公用品公司 2000元 5月时,我单位购买2000元商场(发票已收到)消费卡,现在用该卡抵给乙办公用品公司 ,这笔账怎么处理?
酒店前台 房费应该扣储值的 选错了选成信用卡了 已经过了夜审了 怎么办?
成品油零售企业为什么为能注册小规模
老师,中级的题目是做550还是做敲重点比较好
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
你好老师,我再问问,能不能2025年发票开过来,直接放到2024年的账里面
同学,你好 不可以的
你好老师,2024年做分录时摘要怎么写?2024年凭证后面的附件就是收货单吗?
同学,你好 2024年,就是暂估办公费 是的