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老师,出口退税业务,我的进项发票和销项发票都是在5月份,进项发票的勾选也是在5月份,但是用途确认弄错了了,到了6月份,这种情况下我如何处理,谢谢

2025-06-01 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-01 09:56

同学你好,你需要向主管税务机关申请更正,具体情况如下: - 错误确认为申报抵扣:如果错误确认为申报抵扣且已申报抵扣,要改为申报出口退税,可向主管税务机关申请更正。主管税务机关在核实确认相关进项税额已转出后,会为你调整发票用途。 ​ - 错误确认为出口退税:如果错误确认为用于出口退税,在尚未申报出口退税的情况下,经主管税务机关确认后,可将发票信息回退至电子发票服务平台,你可以重新确认发票用途;如果已申报办理出口退税,可向主管税务机关申请开具出口货物转内销证明。 办理时,建议你准备好相关的证明材料,如发票复印件、申报资料等,以协助税务机关尽快完成核实和调整工作。

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快账用户7253 追问 2025-06-01 10:57

老师,我们就是外贸公司

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快账用户7253 追问 2025-06-01 10:58

我的意思是用于出口退税,报关单是5月份,进销都是5月份,发票的勾选也是在5月份,但是用途确认弄错了了,到了6月份,这种情况下我如何处理,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-01 11:04

同学你好,就是节后去税务局申请更正处理。

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快账用户7253 追问 2025-06-01 11:51

老师,出口退税,销项发票(普票)如何写分录

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齐红老师 解答 2025-06-01 13:46

同学你好,直接,借,银行存款等科目,贷,主营业务收入。

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快账用户7253 追问 2025-06-01 22:54

老师,我们是外贸公司,5月份取得的出口退税进项发票,勾选在5月份,用途确认到6月份了,这种情况您听说过吗?如何处理的,不影响退税吧,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-01 23:00

同学你好,用途确认到6月份了,这种情况我听说过,如果确认的是退税,就不会影响退税的。

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同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
同学你好 这个是可以先勾选发票
2022-05-06
需要按月确认收入,计算利润了。
2021-05-07
你好,你是购买方还是销售方?
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