您好,做个分录就可以了,不只是其他应收款漏了,还有一个科目的,要不这不平,期初数据是保存不了的
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
问您一下,我现在已经录2024年的账了,然后发现一个问题是:本来应该在2023年终调整结转一个科目,然后我们直接在2024年初录期初数的时候,直接加数到另一个科目,可以吗 本来2023年底应该把这个应付福利费转入未分配收益的,然后忘了,现在录2024年期初我们直接把数加到未分配收益里面可以吗?没有出分录,直接改报表,可以吗?在会计学里,这种情况违反规定吗
现在有3个机会让我选, 一个是在日本做六休一。一天实际工作8小时。给老板开车。到手一个月35万日币, 另一个是我朋友介绍我回来累积工作经验,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公积金和补充公积金。就是房屋租赁。 最后就是现在这个老板。但是是回国内的公司干活,每月5000税前,社保应该能正常交,公积金啥的没。基本周一到周五,偶尔出差去日本。 是你你会怎么选 麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 咔咔老师 都不要接手
代扣代缴所得税为什么不是25 %,不是有机构有联系吗
老师你好,咨询下个体工商户核定征收的,开票每个月也没有超过45000,但超3W情况下,是需要交什么税,还有我1季度总共开票就几千块钱怎么个人所得税就扣税486呢,到底我怎样才能规避每个月不交税呢?
小规模转一般纳税人之前小规模没有到报税期的税怎么申报
A公司投资B公司120万,印花税150元,不是重大影响,小企业会计准则,请问分录分录
通讯费如何能做到管理费用。通讯费不是福利费
请问下收到股东以外的投资,怎样做会计分录
这道题的意思是什么,不懂这道题问的是啥
老师好,咨询下:集团公司内部公司之间的分红免税再投资 这个模式,可以介绍一下吗?
老师,您好!请教您 公司外购了半成品回来试验生产了没出产品,请问这个如何处理账务呢?谢谢老师指导。
咋做分录呢麻烦老是具体叫我一下谢谢
您好,还有哪个科目就写在贷方,金额是一样的 借:其他应收款 贷:
谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!