清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师,这个题目在最后处置时候写分录能不能这样写? 借:固定资产清理 106.25 累计折旧53.75 固定资产减值准备 50 贷:固定资产 210。 借:固定资产清理 2 贷:银行存款 2。 借:银行存款 82 贷:固定资产清理 80 应交税费——应交增值税(销项)2 (老师,题中说的是相关税费2万,但是如果写到固定资产清理里面算82又和答案不一样了,不知道怎么写) 借:资产处置损益 28.25 贷:固定资产清理 28.25所以净损失28.25w,影响利润28.25万。老师请问我这样写是对的吗?
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
老师,处置固定资产取得收入,分录的话一边银行存款一边固定资产清理。但是这个收入又要考虑增值税又要考虑企业所得税,如果通过固定资产清理处理,我们做账的软件取不了数,这个账应该怎么做?
老师,处置固定资产取得收入,分录的话一边银行存款一边固定资产清理。但是这个收入又要考虑增值税又要考虑企业所得税,如果通过固定资产清理处理,我们做账的软件取不了数,这个账应该怎么做?
老师 刚成立的企业,现在新开业报道,我先是税种认定-三方协议-财务制度备案, 我又申请了一般纳税人,但现在为什么我查资格信息查询不到?
镇财政所需合并回上级主管单位镇政府,按上级文件要求会计账并账前需银行账户销户把银行存款余额转汇到上级主管单位镇政府银行账户,转账后该如何入账,是否: 镇财政所转出款后会计账务处理: 借:其他应收款-镇政府 贷:银行存款 镇政府收到镇财政所的转账后会计账务处理: 借:银行存款 贷:其他应付款-镇财政所 以上账务处理正确吗?还是怎入账才正确?
oem产品,入库前有一笔第三方检测费,6个点,入到成本里面,成本商品是13个点,如何拆分含税不含税
在外管平台上涉外收入查询没有任何信息,银行先帮我们申报过了,但是今天自己登陆系统查询已审核信息查询 也没用看到信息,想问一下是什么情况
老师,为啥,超支为正数,节约为负数?
比如返汇汇率6.8,应开为(6.8-0.04)*1.13=7.6388 但税局要求不超6.6,需要的开票金额为6.59*1.13=7.4467 差额7.6388-7.4467=0.1921,这部分我本来需要除以1.13再扣除5%手续费提现给你,但可以开进发票里按不退税处理即可公户支付平账,即实际开票金额为7.4467+0.1921/1.13=7.6167,我司即可全额公户支付工厂。 进出口公司发以上的上来是什么意思,知道吗
老师,请问上一年付的报销费用,当时是没有发票的,现在要用今年的发票可以吗?
老师,请问我们企业是服务行业,对外开具6个点的发票,现在企业租赁办公室,对方开13转票我们可以抵扣吗?
老师,我们有请农民工干活,农民工有十二个人左右,一个月支付有付九万块钱。但是工头自己有安排每个人多少钱,不让我们打钱,要全部打给他,他来分账,农民工也不会交税,因为他们是顶着大太阳干活的。我要怎么做账
双抬头报关,受托给别的公司做出口退税,税务委托的备案是应该是报关出口之前备案吗