你好可以的 可以去更正的

老师你好,这个月未开票收入是负数,之前已经做了未开票收入,怎么能不显示异常,去税务大厅申报就可以吗?
老师您好,之前有一笔工程,可以按简易计税开票并且申报增值税,但是按了一般纳税人建筑工程开票,并且申报缴纳了9%增值税,可否开出红字增值税发票,重新开具简易计税3%增值税专用发票,去大厅更正申报
老师您好,我在税务大厅代开增值税专用发票,增值税和附加税都已经缴纳了,但是申报时附加税的已缴费栏不能填写已缴纳的附加税,因为钱不多,可以再缴纳一次附加税吗
个体户代开增值税专票时已缴纳税款,第二季报财务报表时未正确填写已预缴税款导致税务局以为我们没缴税故又缴一次。现已在大厅更改正确申报表,在电子税务局申请退税。申请理由以及退税计算过程如何填写
老师,请问一下8月申报出口退税,8月未开免税发票,我本来是填未开票收入,误填写到了开具其他发票栏次,然后9️补开了8月的出口发票,导致9月出现两笔开票收入,要怎么更改去掉一个重复的