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老师您好,之前有一笔工程,可以按简易计税开票并且申报增值税,但是按了一般纳税人建筑工程开票,并且申报缴纳了9%增值税,可否开出红字增值税发票,重新开具简易计税3%增值税专用发票,去大厅更正申报

2020-12-14 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 17:36

你好 可以开具红字发票 然后重新开具正确的蓝字发票 原发票所有联次必须收回!

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快账用户9320 追问 2020-12-14 17:53

这个是否属于甲供材,我们是乙方,接工程回来,甲方提供主要材料,我方提供劳务和部分施工工具

这个是否属于甲供材,我们是乙方,接工程回来,甲方提供主要材料,我方提供劳务和部分施工工具
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齐红老师 解答 2020-12-14 22:26

只要甲方提供主要材料,你们就可以采用简易征收。

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快账用户9320 追问 2020-12-14 22:55

我需要先备案吗?备案通过后再追回发票?

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齐红老师 解答 2020-12-14 23:02

这两个不冲突。开票之前备案即可

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快账用户9320 追问 2020-12-14 23:04

如果对方已经认证了我的发票怎么办?是增值税专用发票,是要他们开红字信息表并且把两联发票一起退回给我?

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齐红老师 解答 2020-12-15 09:30

 专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

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你好 可以开具红字发票 然后重新开具正确的蓝字发票 原发票所有联次必须收回!
2020-12-14
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在这个月修改就可以
2020-12-14
你好 对的您的理解正确。
2021-03-12
您好,红冲之后在下月申报的时候减去这边销售额就可以了哦,不需要再更正之前的申报表哦
2021-07-15
您好!是的。是要按简易征收才3%
2022-05-05
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