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老师,我们是一般纳税人,四月申报期有一张进项发票勾选抵扣了,五月的时候对方发现开错了红冲重新开了,这样我们这的分录该怎么做?

2025-06-03 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-03 08:45

你好,你4月的时候,这个发票怎么做的分录

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快账用户6397 追问 2025-06-03 08:46

就是借库存商品,应交税费-进项税,贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-03 08:50

你好,那i现在借银行存款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后重新开发票的时候再按之前的做一遍

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你好,你4月的时候,这个发票怎么做的分录
2025-06-03
你好,就是开错的那张发票,你勾选不了了吗?
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是的 直接勾选就可以
2023-08-03
你好,是做进项税额负数处理,而不是做进项税额转出处理的 
2021-03-18
你好,五月抵扣的需要进项税转出
2024-08-01
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