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2023年3月暂估入库一批货物,但是是账务处理问题,这批货物,2024年已经暂估出库了。请问2025年6月应该怎么处理

2025-06-03 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-03 10:26

是应付账款-暂估还有余额?

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快账用户7323 追问 2025-06-03 10:51

2023年3月暂估入库一批货物,贸易行业,这批货物,2023年3月已经出库了,应付账款—暂估还有余额。请问2025年6月应该怎么处理。

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:53

若一直没取得发票,24年度汇算要调增

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齐红老师 解答 2025-06-03 10:54

应付账款-暂估,是否还需要支付 ?

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快账用户7323 追问 2025-06-03 14:12

不需要,请问一下,账务处理怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-03 14:14

转为营业外收入处理

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快账用户7323 追问 2025-06-03 14:27

账务处理:应付账款—暂估款,对方说合同取消,余额转为营业外收入。

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齐红老师 解答 2025-06-03 14:29

是,余额转为营业外收入。

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快账用户7323 追问 2025-06-03 14:29

感谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-03 14:31

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户7323 追问 2025-06-03 14:43

请问:作为营业外收入,需要准备什么资料:1、对方出具合同取消证明    2、说明书:应付账款不需要支付,管理层及股东签字

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齐红老师 解答 2025-06-03 14:46

内部出个情况说明书即可

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