开劳务-劳务费,可以,公司开票,不用交个税
老师,我公司接受一个个人给我们公司进行的协检服务,合同总价10万。我们是小规模公司,请问这个个人给我们开票的话,是按劳务报酬在税务局代开发票交税,请问10万都要按40%交税了,我能让他分次开票交税吗?是不是就能按20%那个税率交了?
我们是4s店,收取的客户保养费按照劳务*修理费13%开票,已经开具了一张专票,现在老板说要按照现代服务6%开票,之前开的那一张票怎么处理?这样改变税率对税务有什么影响吗
老师,请问一下实际业务内容是设备租赁及人工劳务费合计报价,合同约定开票税率是9%,正常我们一般开票给客户是:*建筑服务*塔吊安拆及服务费 现在客户要求我们开:*建筑服务*劳务服务 9%,可以这样开吗? 按照实际业务我们的开票品目应该怎么开呢
老师,我们是一家建筑公司小规模,现在收到了一张建筑服务劳务费发票,我现在想问比如我们开票是100,收到别的公司给的建筑服务劳务费发票20,这个怎么填写申报表呢,能差额扣除分包款吗
老师好,我们是一般纳税人,给朋友帮忙,他们是小规模劳务公司,用我们单位(有资质的一般纳税人)跟甲方签了个500万9%的包工包料的活,到时候给我们付管理费, 到时候甲方回款了,要把钱付给这个劳务公司,所以他们得给我们开票,现在不知道我们能不能把这个活转给他们,毕竟他们就是个小规模劳务公司?我们可以直接转包给劳务公司450万吗 2.劳务公司给我们开票,开什么内容,几个点呢
收到保理公司给开的*金融服务*应收账款转让价差 发票 怎么做账
老师好!所得税怎么计提?麻烦写一下会计分录?
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
入票据需要按月份录入吗?
小规模纳税人阶段收到的专票是否可以在转为一般纳税人时抵扣?
老师,支付代理金给对方,一般对方会开发票吗
老师,进项是1个点的普票,可以开13个点的专票吗
老师,设立公司的话,目的就是从建筑公司包一些活干,那行业应该怎么选择啊?谢谢
老师,民非组织,银行手续费请问计入什么科目?
还得再讲一遍问题,什么意思呢
这个怎么开,下面是材料费,上面是人工费
可以全部开 劳务-劳务费
客户要求把明细写出来
要求开具材料明细 ?