借:银行存款2996.7 其他应付款1000 贷:主营业务收入3996.7
老师您好,我们公司是小规模的物业公司,在五月份给某公司开了一张专票5400。借:应收账款5400。贷:主营业务收入-物业管理费5400。没有计提税,在七月份报二季度税时,交了53.47的增值税 和1.87的城建税,那七月份的账务处理怎么做。在八月份确定这5400元的应收账款,收不回来,对方公司已把发票退回,我们已经开了红冲专票,那八月份的账务处理怎么做。急急急急急
老师你好,我们公司是小规模纳税人,我们公司收到物业公司开来的一张专票(物业费),我们公司需要去进行认证抵扣嘛,本月收到的必须本月去进行认证抵扣嘛,还有老师会计分录应该怎么写呢谢谢老师
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,上个月中秋节我公司给某机关送礼5000元,因当时没有发票,所以领导 张三 给公司写的借条5000元,会计分录为:借:其他应收款~张三5000元 贷:银行存款5000元, 现在领导找人在税务局代开了十张增值税普通发票,每张面额为500元(都是免税票)合计5000元, 其中:有4张 每张面值为500元,名细为 茶叶,单位一斤,小计2000元) 3张明细为 酒 单位 箱 、单张面值500元,小计1500元,) 2张明细为 烟 单位条 、单张面值500元,小计1000元) 一张明细为 办公用品 单位一批、小计500元) 请问这些代开的发票后面需要有哪些附件?我给他下账的时候需要注意什么?
老师您好,我公司是小规模纳税人,2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票,价税合计47831元, 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提?计提比例是多少?)会计分录怎么写?是和这笔凭证一起计提,还是到月末再计提?
老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,一季度我公司收了业主2万块钱电费,(收电的时候会计分录为:借银行存款2万,贷其他应付款~电费2万,交电费的时候会计分录为:其他应付款~电费,贷银行存款2万)6月份业主要求我给他开具发票,但我公司开不了电费发票,所以给他开成了物业费的发票2万元,我的会计分录应该怎么写?
老师,我的软件忘记密码怎么办,是Ⅴ9版的,2012年买的
老师好,留抵抵欠完成后,次月申报表怎么填
老师,我公司是一般纳税人,名下有5辆车,现在想把期中的2辆车卖出去,一辆卖给法人,一辆卖给法人的老婆,可以不,这辆车是23年购买的,已进项抵扣,现在开票怎么开
厂房装修费10万,开普票9个点但是要自己承担,怎么计算这个票我拿了亏不亏呢
老师,印花税是每月我们自己申报上去的,还是税务局根据发票的发生提醒我们申报?
老师,在实操中,手工账的话,明细账本和总分类账每笔业务发生额写上后,每笔都需要写余额吗?
火车票加税合计怎么求?例如900元火车票
老师,挂预付账款的时候,因为是复制之前的凭证做的,预付科目挂账的时候日期没改是去年的,这样的凭证还需要改日期吗
您好,老师,我是建筑公司,这个月把预交增值税,抵扣完还有一部分没法抵扣要交ne,这个2025.03怎么做分录呢,我做借,转出未交增值税,贷:未交增值税那不是未交增值税那里又有余额了
公司有退休员工上班,退休员工工资会合并计算个税吗
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。