没有计提水土保持补偿费,直接支付,不是成本费用归集不准确。
水土保持补偿费不需要计提。水土保持补偿费是政府依法征收的,是企业在生产经营过程中对水土保持有损害的行为。企业在缴纳时,应根据实际情况计入相关资产的成本或计入当期损益
老师你好,我们校区水电费是做主营业务成本的,原来分校区的账计提和支付都在总部总经办,现在独立做账了,我是不是应该冲销总部的计提费用,然后分校区直接做成本还是管理费用?谢谢
老师好,发生水土保持补偿费是直接计入费用吗?不通过税金及附加和应交税费科目吧?
老师,社保当月缴纳的是不是不需要计提了,直接做费用就可以了,没有一定要通过应付职工薪酬吧
老师,公司一般是下月初付上月的水电费,9-10月是代账做的账务,借:管理费用-水电费,贷:银存,这两个月没有计提水电费,直接这样做的。11月接过账务后,付10月的水电费,也是这么做的,但计提了11月的水电费,12月付11月的水电费。请问:1、9-10的要不要再补一下计提费用,2、10月的这笔分录要不要再更改一下?
老师,没有计提水土保持补偿费,直接支付,是不是成本费用归集不准确?
请问老师,我们1月发放一笔奖金忘申报个税了,准备在5月工资中一起申报,但其中有个离职人员,怎么操作?
老师 请问,第三问为什么-100+50
老师,公司与个人销售,没有签合同没有发票,需要报印花税吗?
老师出口货物所有流程
快账软件里面如果记库存商品,哪个地方能记数量
误将员工入职日期在个税系统早填了2个月,本应有个税但没带出来,调成正确的后还用更正之前的申报表吗
老师,您好,我想向您请教一下。在电子税务局,申报企业所得税之彰,是不是无论季报还是年报,都要先把财务报表申报了?
老师好,PPT怎么一下插入多少张
老师你好,请问直接材料,期初+本期-结存,结转的成本是负数什么情况?
老师,我们借给别人钱之后,别的公司没钱还不够,给了我们货,我们该怎么处理
工程项目,不得计入在建工程-待摊投资-水土补偿费吗?
是这样做的,这种转到固定资产,折旧抵扣
这是正在建设的工程,你说话矛盾
如果是在建工程是这样做的,其他的就直接当期损益了
对于建设生产类项目,水土保持补偿费则应分别纳入基建期费用和运行成本列支。在这种情况下,你可以借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目
如果企业在房地产开发过程中支付了水土保持补偿费,并且这笔费用是为了开发商品房而产生的,那么应该借记“开发成本”科目,贷记“银行存款”科目
她们直接做账:借,应交税费_其他税,贷:银存,就这一笔,合适吗?正确分录是什么?
借:在建工程,
贷:银行存款
水土保持补偿费用不通过应交税费核算。
这一笔就对了是吗?借:在建工程-待摊投资-水土保持补偿费,贷:银存
还用计提吗?
不用,直接这样做就可以了
被审计单位她们直接做账:借,应交税费_其他税,贷:银存,属于记账错误,成本费用归集不准确吗?
是的,这个是记账错误,根本没有归集
就是所有涉及到水土补偿费的都不用计提是吗?
是的,是的,不用计提的
老师,被审计单位,他们待摊投资后面没有水土保持补偿费,只有待摊投资-管理费,能放在管理费这个科目下吗?借:在建工程-待摊投资-水土保持补偿费,贷:银存
可以的,这样更方便查账
那老师,摘要是什么?
摘要写水土保持补偿费就可以了
被审计单位写的是付国家税务总局税费水土保持补偿费
可以的,这样更明细些,