你好,同学。 对的,如果独立 了,要单独分开冲销处理的。

老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
老师你好,我们校区水电费是做主营业务成本的,原来分校区的账计提和支付都在总部总经办,现在独立做账了,我是不是应该冲销总部的计提费用,然后分校区直接做成本还是管理费用?谢谢
老师,我的问题有点长,请耐心看,我们是物业公司,注册地是丛台区,并在丛台区管理了一个小区,在复兴区管理了3个小区,以前税一直在丛台区报。复兴区税务不愿意,让我们在复兴区成立分公司,复兴区这3个小区的税在分公司复兴区报。我们分公司独立核算,扣税的账号直接用的总公司的。老板不让重新开户。分公司有收入肯定得有对应成本,我愁的慌,原来的人员该怎么弄?一共19个人,有10个人是复兴区这3个小区的,都是原来跟总公司签的合同,分公司和总公司的1月个税都还没有申报。老师,我说的是所谓的外账,您懂得。老板想这样做:这10个人的社保在总公司申报发放,工资在分公司申报。用相应缴费凭证做到分公司账上,这样可以吗?不然的话,分公司还要重新开社保户,老板嫌麻烦。
老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
你好老师,公司给员工租的房子住,几个员工一起住的那种。从中介那里租的,这个中介费怎么做分录
想咨询下:个人股权转让,如果取得的股权,是通过受让方式,那本次再转让,在填写税务版股转协议时,针对实缴及待缴,按照什么口径填写?备注:上次受让价与被投资公司公司章程股东注册资本不一致。
老师,我们是文化传媒公司,主要是网上销售,你看我们的税务怎么规划呢
我们是一般纳税人,劳务公司,提供建筑劳务简易征收。采购的办公用品,住宿专票可以抵扣么
你好,注会怎样加入班级圈?
老师,工资一般怎么算?比如一个月算多少天?
你好,请问一下以前有购物商城现在在哪进入?
请问老师,中级会计实物租赁这章,请问如果租赁付款额中有: 1、甲方需要固定每年支付社备租金10万,租10年,内含报酬率5%, 2、租赁合同一开始就决定8年后终止租赁合同,赔偿20万。 请填下如下金额: 借:使用权资产(?) 租赁负债—未确认融资费用(?) 贷:租赁负债—租赁付款额(?) 解释一下赔偿款20万是否也需要折现?是否参与计算未确认融资费用?如果到第8年才决定不租了,计入的科目是否有区别?请逐一回答,谢谢!
有干化肥或者工业会计的吗,我想问下就是月底核算本月生产成本和做账的月末结转成本是一回事吗
老师,如果没有税务登记,在哪里可以查所有平台有没有数据,因为要注销营业执照
老师,具体怎么处理呢,能说的仔细点吗,怕出错,麻烦了。
是这个样子的,如果说你没有独立核算,那么是放在一起来处理,但如果说你独立核算的话,那么总部具体的费用就相当于提多了呀,你只要把它冲销掉。
那分公司是做费用还是做成本,问了同事说总公司冲销后分公司直接做费用,但是水电费一般都是做主营业务成本的,所以才会有疑问
首先你总公司你记得这个多计提就可以了,那么你分公司放费用放成本,这个要看你这个时间是用于哪里啊。
好的好的,谢谢老师
不客气,祝你工作愉快