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请问老师 23月的主营业务成本科目借贷方向反了 我在5月份账里面怎么做调整

2025-06-06 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-06 09:37

关键是对应的科目是啥呢?

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快账用户2988 追问 2025-06-06 09:41

因该是借 主营业务成本 进项税 贷应付账款 现在是 借进项税 应付账款 贷 主营业务成本了

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快账用户2988 追问 2025-06-06 09:43

老师 2 3 月的 涉及到季报了 是不是改不了了 4月的账 只涉及到增值税 是不是可以改 我凭证还没打出来 我可以直接反结账 改一下么 不会影响报过的增值税吧

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齐红老师 解答 2025-06-06 09:43

借:利润分配-未分配利润   贷:应付账款 原来的金额*2

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快账用户2988 追问 2025-06-06 09:50

老师 和增值税没关系吧 可以反结账改不

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齐红老师 解答 2025-06-06 09:51

是的,那个不影响增值税,只影响其他2个科目,现在需要修改当年的报表,重新做汇算

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你好,退回的话直接原分录红冲
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您好,这个的话,是这样的,就是这样就可以
2024-04-02
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
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