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老师,我现在每个月计提法医教学活动经费,借管理费用,贷其他应付款,实际要用到的时候就拿发票来报销,借其他应付款,贷银行存款吗

2025-06-06 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 12:08

你好,是的,就是这样做了。

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快账用户8243 追问 2025-06-06 12:13

后面也可以拿出来发给员工作为绩效奖金吧

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齐红老师 解答 2025-06-06 12:14

你好,可以的,操作没问题

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快账用户8243 追问 2025-06-06 12:16

这样每个月计提,一年下来都没有有完,到时其他应付款就会变大,这个有风险吗

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快账用户8243 追问 2025-06-06 12:25

每个月计提,实际都没有报销的,这样到时候其他应付款就会越来越大,会有风险吗?

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齐红老师 解答 2025-06-06 13:16

你好,你这个汇算清缴的时候,没有发票,不能税前扣除。

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快账用户8243 追问 2025-06-06 13:29

虽然每个月计提了费用,后面都没有拿发票来报销,就是汇算清缴要把费用调增是吗

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齐红老师 解答 2025-06-06 13:31

你好,是的,就是这样子做。

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同学,你好,他缴社保的分录有问题 借管理费用-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。 应该是这样的,按你上面说,的确要做一个冲减的分录。就是你最后的分录。
2020-12-29
你好,对的,你的理解是对的, 或者 借管理费用 贷银行存款
2021-03-29
你好 不需要做两次 直接 借管理费用 贷 银行存款
2021-08-12
同学,你好,你的分录正确。
2020-10-19
同学你好 其他应收款-工会和其他应付款-已入库未付款,对冲
2023-10-15
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