你好,你的不对,借管理费用贷应付职工薪酬。
如果次月发放上个月的工资,并且缴纳社保在后,发放工资在前,会计分录是不是上个月应该计提 借:管理费用,销售费用等(应发工资数) 贷:应付职工薪酬----工资 本月发放工资的时候为 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款----社保个人部分 缴纳社保的时候 借:管理费用——社保公司部分 其他应付款——社保个人部分 贷:银行存款
老师,请问我在做本月工资的时候,借:管理费用,工资,贷:其他应付款,工资,下月发放时,借:其他应付款,贷:银行存款可以吗?
计提工资的时候是借管理理费用代应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬,贷其他应付款未付工资。发放的时候是借未付工资,贷银行存款其他应付社保啥的,如果是晚两个月发工资,其他应付款未付工资最后有余额,这样可以吗?
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
利息收入年底结转在结余里,资产负债表只在结余那一行有数字,还是银行和结余都填一样的数字
你好老师,请问一下个税手续费申报增值税的时候,时填写在一般计税里还是简易计税里
老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?
烟酒店,是有限公司抬头,零售出的货品是通过扫码牌扫进公账的,无需开票,我该如何做账
请问季报利润表的时候,利润表本年累计金额不应该是自动带出来的六月本年累计金额吗,为什么带出来的不是利润表本年累计金额
老师,请问安全月活动给员工发放的安全文化衫,是否需要缴纳个税
老师你好,我账套里面资产负债表上的年初余额,和电子税务局系统里资产负债表上的年初余额不一致,这样有问题吗?,要挑战到一致吗?
中级视频课程怎么下载,不是讲义
你好 老师我想问一下这个我要交多少税呐 6月份的进货发票我都是待认证里面 怎么负债表里面只要交891的税的
老师,房产税每年都要缴纳吗,年年缴纳,还有城镇土地使用税
下个月支付借应付职工薪酬贷,银行存款。