你好,这个借应付职工薪酬贷,银行存款。应交税费,应交个人所得税。
老师,公司应发工资113340元,个税438.3元,实际发放工资112901.7元,这个会计分录要怎么做呢?计提工资,或者是计提个税会计分录?实际发放时的会计分录?个税需要计提吗?
老师,工资计提时是计提的应发工资数,员工请假扣工资的部分是在应发工资中扣除后计提还是不扣除计提?如果不扣除的话,实际发放时该如何做分录
老师,实际工作中,当月没有发放工资,下个月一共发两个月的工资,当月应该如何计提,下个月应该怎么做分录 ?
老师,月初算好上个月工资,15号发放,请问算好工资的时候,如何计提这个工资。分录怎么做。有应发工资,实发工资,扣个人社保,个税。 这些分录怎么写啊。 然后15号那天实际发放,如何写?
老师,计提工资是按应发工资吧,但是实际发放是扣除了社保和员工宿舍的水电费,实际发放时扣除的水电怎么做处理呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
某公司应收货款2600确认无法收回已经批准核销尚未转的分录怎么写?老师?
3月的工资在4月做的工资表发呢也是在4月需要做计提吗
你好,按权责发生制的话,3月份的工资应该3月份计提。
因为都是农民工工资所以都是推迟一个月做的工资表,应该如何处理呢
你好,你可以按照你说的做,只是尽量不要跨年度的时候这样做。
严格来说这种操作方式本身是不符合权责发生制的。
老师我在做计提的时候需要把个税这部分做吗
你好,计提工资的时候不需要做个税。